送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-07-06 17:32

你好,当月销售的产品,当月没有开发票,对方单位没有付款
借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

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你好,当月销售的产品,当月没有开发票,对方单位没有付款 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-07-06 17:32:00
你好,可以根据合同暂估入库。收到发票后再做调整。
2019-06-28 16:13:42
可以的 实际你公司的业务 对公付款
2019-01-09 11:57:30
你好,不一定你在预付账款科目下核算就可以, 开发票地方可以开全额差额放在应付帐款就可以
2016-08-02 19:56:23
你好,先计入发出商品
2020-03-18 15:33:22
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