进项发票如果同事6月份拿过来报销,但是支付时间是9月,那么进项做在6月好还是9月好还是随便?如果做在6月分录怎么写是管理费用,进项到底应该在报销支付出去这个月做好还是进项不够做进去好?
变参变量变焦变形金刚
于2022-07-08 11:24 发布 679次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-07-08 11:25
费用是6月的
借:管理费用
应交税费-增值税0-进项
贷:其他应付款
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费用是6月的
借:管理费用
应交税费-增值税0-进项
贷:其他应付款
2022-07-08 11:25:44
你好,具体是酒店的什么费用支出?
2022-01-13 20:47:37
您好,请问你们是开了专票吗?比对不出来
2019-01-15 16:33:09
借:管理费用
贷:进项转出
2022-06-10 10:32:39
您好!你根据的你利润表对应项目填就可以了。这个跟利润表科目是对应的
2017-10-23 11:33:41
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2022-07-08 11:55
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2022-07-08 13:08