送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-05-31 11:30

您好,暂估全额冲回,再按实际收到的做账。

小谢 追问

2017-05-31 11:49

@王老师:是不是收到多少发票,就红冲多少暂估呢?有这种说法吗?

王雁鸣老师 解答

2017-05-31 11:52

您好,也可以的,有这种说法,前提上后续还有暂估的发票拿到,如果确认后续没发票了,可以把前面的暂估全部冲掉了。

小谢 追问

2017-05-31 11:57

@王老师:就是如果我后面还有暂估发票回来的话,那我应该怎么红冲呢?只红冲原材料的1万吗?  红冲:借:原材料  1万(红字)   贷:应付账款-暂估   1万(红字)   这样吗?

王雁鸣老师 解答

2017-05-31 12:55

您好,是的,可以这样的,然后再按发票做分录。

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