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小谢
于2017-05-31 11:29 发布 872次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-05-31 11:30
您好,暂估全额冲回,再按实际收到的做账。
小谢 追问
2017-05-31 11:49
@王老师:是不是收到多少发票,就红冲多少暂估呢?有这种说法吗?
王雁鸣老师 解答
2017-05-31 11:52
您好,也可以的,有这种说法,前提上后续还有暂估的发票拿到,如果确认后续没发票了,可以把前面的暂估全部冲掉了。
2017-05-31 11:57
@王老师:就是如果我后面还有暂估发票回来的话,那我应该怎么红冲呢?只红冲原材料的1万吗? 红冲:借:原材料 1万(红字) 贷:应付账款-暂估 1万(红字) 这样吗?
2017-05-31 12:55
您好,是的,可以这样的,然后再按发票做分录。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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小谢 追问
2017-05-31 11:49
王雁鸣老师 解答
2017-05-31 11:52
小谢 追问
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