送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-06-01 11:11

你点期末结账然后看期间就知道有没结账了

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相关问题讨论
你点期末结账然后看期间就知道有没结账了
2017-06-01 11:11:00
有的。。。。。。
2019-10-14 18:41:37
复核就是出纳复核,看现金收支、银行收支是否有错,审核是对全部凭证进行检查,审核过账。分录做完后,出纳先复核现金及银行存款的凭证,再对全部的凭证审核,记账,再结转损益就可以了
2018-04-03 16:01:58
你好,这个分录需要手工做的,盈利时 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润 亏损做想到分录
2022-04-13 19:30:00
好的,首先你要确定是金蝶软件专业版。年末结账未分配利润,那么你需要在“工资福利”模块中录入“暂存特殊费用”,费用性质为“未分配利润”,金额为未分配利润的金额,填入“本期发生”即可。比如公司年末未分配利润为1万元,那么你就在“工资福利”模块中录入“暂存特殊费用”,费用性质为“未分配利润”,金额为1万元,填入“本期发生”即可。
2023-03-21 15:28:48
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