老师 您好 我们单位刚交了1年的房租 那做账的时候 是计入预付账款或者待摊费用里 然后每月摊销到管理费用-租金里合适呢 还是按着最新政策还是什么 计入到使用权资产里 最新的这个 不太清楚怎么做 谢谢您
心悦
于2022-07-12 10:50 发布 3485次浏览
- 送心意
小铃铛老师
职称: 中级会计师
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同学,您好!
预付房租时
借:预付账款-房租
贷:银行存款
然后每月摊销
借:管理费用-租金
贷:预付账款-房租
2022-07-12 10:52:25
同学你好
合同履约成本=10%2B5=15万元
2022-08-01 15:18:22
可以按使用情况分摊
2020-04-02 15:37:03
您好
预先支付的时候计入的预付账款 后期收到发票 分期摊销的时候计入管理费用 冲减预付账款
借:预付账款
贷:银行存款
借:管理费用
贷:预付账款
2019-06-16 14:19:35
你好,自己使用的那一部分还是做到管理费用里面的,然后你们租赁出去的,收到的做到了其他业务收入的话,别人使用的那一部分,你们支付的租金做到其他业务成本,借其他业务成本贷预付账款。
2022-04-25 09:29:24
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