客户转货款17000,其中15170是预付给的货款,另外1830是让公司代付给一人员的工资。象这种情况应该怎么作账
徐
于2017-06-01 16:53 发布 883次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-06-01 16:54
你好!借银行存款 贷应收账款 其他应付款
相关问题讨论
你好!借银行存款 贷应收账款 其他应付款
2017-06-01 16:54:23
是的
2017-05-09 22:31:22
你好,可以先计入其他应收款,算员工的个人借款,待他报销后再做到费用里去。
2017-05-08 14:55:37
你好,
预付时
借:其他应收款
贷:银行存款
如果已经预付在支付时
借:应付职工薪酬
贷:其他应收款
2020-03-13 12:09:24
为了正确的做分录,首先,你需要知道上述应该使用什么样的会计原则。因为不同的会计原则可能有不同的分录要求,所以必须明确知道。比如,如果使用的是基本成本原则,那么预支工资付款就需要进行“费用-工资”的分录,这表示企业付出了管理人员和驾驶员的预支工资费用。如果使用的是重分类原则,那么预支工资付款就需要进行“管理人员未发放工资-现金”、“驾驶员未发放工资-现金”的分录,这表示公司付出了给管理人员和驾驶员的预支工资现金。
2023-03-15 15:31:22
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
徐 追问
2017-06-01 16:58
宋生老师 解答
2017-06-01 17:03