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舒服的白昼
于2022-07-13 09:14 发布 380次浏览
玲老师
职称: 会计师
2022-07-13 09:18
六月做收入,七月做预交税款。
舒服的白昼 追问
2022-07-13 09:29
请问会计分录如何处理呢?
玲老师 解答
2022-07-13 09:34
借应收,贷主营业务收入应交税费。借应交税费,预交税,款贷银行存款。
2022-07-13 09:40
不需要做这步分录吗?借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税
2022-07-13 09:44
预交的时候不需要做这个分录玉交的时候不需要做这个分录。
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玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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2022-07-13 09:29
玲老师 解答
2022-07-13 09:34
舒服的白昼 追问
2022-07-13 09:40
玲老师 解答
2022-07-13 09:44