送心意

玲老师

职称会计师

2022-07-13 09:18

六月做收入,七月做预交税款。

舒服的白昼 追问

2022-07-13 09:29

请问会计分录如何处理呢?

玲老师 解答

2022-07-13 09:34

借应收,贷主营业务收入应交税费。
借应交税费,预交税,款贷银行存款。

舒服的白昼 追问

2022-07-13 09:40

不需要做这步分录吗?借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税  贷:应交税费—未交增值税

玲老师 解答

2022-07-13 09:44

预交的时候不需要做这个分录玉交的时候不需要做这个分录。

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相关问题讨论
六月做收入,七月做预交税款。
2022-07-13 09:18:43
6月应该系统就把预交的数字带出来了,在6月纳税期
2018-07-02 14:07:50
您好,这种情况下,到税务局更正申报即可。
2018-10-09 21:27:16
对不上不要紧,你红冲之后这个月应该就可以对的上了 一正数一负数不影响的
2019-09-27 15:14:58
你好在5月预交税封浜 
2022-07-14 19:13:02
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