送心意

玲老师

职称会计师

2022-07-13 09:18

六月做收入,七月做预交税款。

舒服的白昼 追问

2022-07-13 09:29

请问会计分录如何处理呢?

玲老师 解答

2022-07-13 09:34

借应收,贷主营业务收入应交税费。
借应交税费,预交税,款贷银行存款。

舒服的白昼 追问

2022-07-13 09:40

不需要做这步分录吗?借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税  贷:应交税费—未交增值税

玲老师 解答

2022-07-13 09:44

预交的时候不需要做这个分录玉交的时候不需要做这个分录。

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