老师您好 稳刚返还的款收到了 要怎么做账? 问
借:银行存款 贷:营业外收入 答
2500保底,双休,如果请三天假,咋算工资 问
用应发工资-工资/应出勤天数*3天 答
你好,公司是2025年9月成立,现在有2025年10月-12月 问
在2026年入账,不需要调整 答
租赁公司租给我公司塔吊,连工带机械 我公司代租 问
你好,可按建筑服务开具 答
老师,按最规范实用的做法,每月记账凭证做完是附科 问
您好,1. 每月记账凭证做完,按账务处理程序附科目汇总表(科目汇总表程序)或汇总收款凭证、汇总付款凭证、汇总转账凭证(汇总记账凭证程序)。 2. 附在装订封面之后、所有记账凭证之前(即第一页位置)。 3. 科目余额表不装入凭证册,单独保存。 4. 比如科目汇总表中库存现金本月借方发生额5000、贷方发生额3000,银行存款借方发生额150000、贷方发生额120000,则借方合计155000=贷方合计123000%2B32000(按科目列示,借贷总额相等)。 答

老师您好,有几个客户是通过一个业务员个人账户收款的,5月销售收入按个人账户预收账款入账了,6月客户又通过银行转账,6月应该怎么记账呢
答: 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
月初收到客户预付款2000,然后销售货物并开出专票,月底收到尾款,这样做账对吗?收到预收账款 借:银行存款 2000 贷:预收账款 2000销售商品一批 借:预收账款5028.7 贷:主营业务收入 4450.18 应交税费-应交增值税-销项税额 578.52收到尾款 借:银行存款 3028.7 贷:预收账款 3028.7
答: 你好 嗯是的 是这样来做账的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,请问老师,酒店正在建设,还没开业,产生的一些装修工程款,是转账的私人账户,没有收到发票,都是收据,能先放在预收账款吗?而且银行转账还注明了工程款,
答: 你好,应当是计入预付账款







粤公网安备 44030502000945号



学堂用户duy7sg 追问
2022-07-13 22:05
学堂用户duy7sg 追问
2022-07-13 22:06
冉老师 解答
2022-07-13 22:46