送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-05 10:04

这样不是冲减去年的收入啦

乖仔 追问

2017-06-05 10:07

以前年度损益调整么?还有就是我这个税费是免税的,我可以直接不调么

乖仔 追问

2017-06-05 10:09

可以做2步分录吧

邹老师 解答

2017-06-05 09:57

借;主营业务收入  贷;应交税费(销项税额) 
做这个调整分录

邹老师 解答

2017-06-05 10:05

你好,把主营业务收入换成以前年度损益调整

邹老师 解答

2017-06-05 10:08

你好,是的 
免税的贷方改为营业外收入 就是了

邹老师 解答

2017-06-05 10:11

你好,可以的

上传图片  
相关问题讨论
您好,应交税金-已交税金,这个已交税金指的是已经上交到税务局的税金。
2016-11-03 10:40:11
你好,你是指增值税计不计入税金及附加的科目吗?
2017-07-27 17:05:53
2.某企业为增值税一般纳税人,2004年实际已交纳税金情况如下:增值税850万元,消费税150万元,城市维护建设税70万元,车船使用税0.5万元,印花税1.5万元,所得税120万元。上述各项税金应记入“应交税金”科目借方的金额是( )万元。 A.1190 B.1190.5 C.1191.5 D.1192 房产税、车船使用税、印花税、土地税是放在管理费用中的 啊,那为什么这道题的答案是B啊,求解!!是答案错了,还是我没理解到!!!!!!
2015-10-16 16:23:08
包括你增值税,附加税,环境保护税,房产税,车船税,企业所得税,个人所得税,印花税,文化事业建设费
2020-06-01 14:33:33
你好 是的 之前的老制度里面是其他应交款
2020-04-24 15:48:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...