送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-05 15:28

你好,发票回来才可以做待摊费用处理的

土豆小宝 追问

2017-06-05 15:31

老师的意思是,现在当月我只做借:预付账款,贷:银行存款,等到发票到了之后怎么做待摊?分录是如何呢?要入到费用里去的呀?不懂怎么做。。。

邹老师 解答

2017-06-05 15:31

取得发票 借;待摊费用 贷;预付账款 
然后按月摊销

土豆小宝 追问

2017-06-05 15:33

哦哦,是不是借:待摊费用500000,贷:预付账款500000,然后收到发票当月,借管理费用20000,贷:待摊费用20000

邹老师 解答

2017-06-05 15:33

收到发票  借:待摊费用500000,贷:预付账款500000 
然后摊销   借管理费用,贷:待摊费用

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相关问题讨论
你好,你是支付方是贷银行存款
2021-12-15 14:54:50
您好 借:管理费用 按月摊销 做个摊销表做附件 贷:预付账款-待摊费用
2019-12-25 18:06:29
你好,需要取得发票才可以冲销预付账款的
2017-04-12 11:51:44
需要摊销的 按月摊销
2020-02-25 13:25:28
交了房租 但没有发票 借预付账款 贷银行存款
2020-07-06 21:11:57
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