送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-06-05 20:16

您好,分录是借:应付账款 贷:应付票据。

@ 追问

2017-06-05 21:03

老板,只是拿回来了,承兑复印件的照片,没有复印件,这样行吗,拿回来这些承兑的单据,我又该怎么做账?这些交易,没有经过基本户,老师,我之前,没有做过承兑,麻烦您,讲解的稍微详细些,谢谢您了。

王雁鸣老师 解答

2017-06-05 21:05

您好,也可以的。就使用复印件,应该先问清楚是收的哪家的欠款,先做一笔分录,借;应收票据,贷;应收账款,付货款时,借:应付账款,贷;应收票据。

@ 追问

2017-06-05 21:08

没有复印件,只是复印件照片也行?还有,我们公司没收什么欠款?我看到背书上面的单位,根本跟我们公司没什么业务往来

王雁鸣老师 解答

2017-06-05 21:09

您好,可以的。那您要问问这个承兑是怎么来的,才能做账啊。

@ 追问

2017-06-05 21:13

谢谢老师的耐心解答,很感谢。

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相关问题讨论
您好,分录是借:应付账款 贷:应付票据。
2017-06-05 20:16:23
一、5月收到商品入库,分录是: 1、借:库存商品1000 贷:应付账款——暂估款1000 2、结转成本,分录是: 借:主营业务成本1000 贷:库存商品1000 二、6月收到发票后账务处理如下: 1、冲销上月的暂估分录 借:库存商品-1000 贷:应付账款——暂估款-1000 2、冲销上月结转成本,分录是: 借:主营业务成本-1000 贷:库存商品-1000 3、按发票的金额入账,分录是: 借:库存商品1030 贷:应付账款1030 4、结转成本,分录是: 借:主营业务成本1030 贷:库存商品1030
2021-05-29 10:41:30
你好。同学。 相当于之前店面转让并未将相关的库存等一并转出去。 那么现在在会计上作为企业重组,将这些合并到现有店面里面去。
2019-02-25 13:57:47
同学,你好,可以查一下之前是不是提前预付到款项给对方,如果之前预付过款给对方,现在回货就冲预付款, 还有的就是如果单位不用应付账款,也可以用预付账款这个科目表示的
2021-08-11 13:46:57
学员你好,借:应付账款 贷:应付账款 附一个事项说明 :前期记账挂错供应商之类的就可以了。
2019-04-26 09:19:39
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