有一个问题想咨询 老师 就是我父亲很早去世,我 问
您好,你母亲的是在去年的年底,不好意思,不小心点到了 答
我们公司老板零时决定的2024年12月给某员工发了6 问
您好,这个的话是可以的,相当于做25年1月,这个是 答
帮牧场产生的畜禽粪污处理免税吗 问
您好,这个是服务类的,不免的 答
老师好,增值税进项税额抵扣完,可以变现吗 问
您好,您说的是留底税额嘛? 答
如果要把两个部门的账合在一起怎么处理? 问
你好,两个部门的账都出报表了吗? 答
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公司购入水泥,当时做的账务处理是借:库存商品,贷;应付账款 ,但是老板说走的是承兑,我应该怎么做账,借:应付账款 贷:应收票据吗,可是这样的话,应收票据的账务就是负数了?
答: 您好,分录是借:应付账款 贷:应付票据。
老师,5月份的时候是收到商品入库单 做账分录借:库存商品1000,贷:应付账款-暂估款 1000 结转成本;:借:主营业务成本1000贷:库存商品1000,6月份的时候发票到了后,账务处理:借:库存商品 1030,贷:应付账款1030,红冲5月 账务处理:借:库存商品 1000,贷:应付账款-暂估1000,成本结转:借:主营业务收入 30 贷:库存商品30 这样的话,6月份不是做了一笔账务处理:借:库存商品 1030,贷:应付账款1030,那库存商品不是还是多了1000吗?
答: 一、5月收到商品入库,分录是: 1、借:库存商品1000 贷:应付账款——暂估款1000 2、结转成本,分录是: 借:主营业务成本1000 贷:库存商品1000 二、6月收到发票后账务处理如下: 1、冲销上月的暂估分录 借:库存商品-1000 贷:应付账款——暂估款-1000 2、冲销上月结转成本,分录是: 借:主营业务成本-1000 贷:库存商品-1000 3、按发票的金额入账,分录是: 借:库存商品1030 贷:应付账款1030 4、结转成本,分录是: 借:主营业务成本1030 贷:库存商品1030
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
为什么有的公司在做赊购的账务处理时,商品验收入库用的是借:库存商品 应交增值税 贷:预付账款,而不是贷:应付账款?
答: 同学,你好,可以查一下之前是不是提前预付到款项给对方,如果之前预付过款给对方,现在回货就冲预付款, 还有的就是如果单位不用应付账款,也可以用预付账款这个科目表示的
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@ 追问
2017-06-05 21:03
王雁鸣老师 解答
2017-06-05 21:05
@ 追问
2017-06-05 21:08
王雁鸣老师 解答
2017-06-05 21:09
@ 追问
2017-06-05 21:13