送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-07-29 09:44

你好
(收入-成本)/1.05*5%
成本知道的吗

学堂用户wbn2sx 追问

2022-07-29 09:47

老师您好,举个例子,保安公司的,含税价格356400,差额征税5%,那未税怎么得出

郭老师 解答

2022-07-29 09:56

356400/1.05
是收入的不含税金额。

学堂用户wbn2sx 追问

2022-07-29 10:18

老师,如果知道含税报价412800,未税报价410834.29,差额征税5%。我怎么能确认这个含税与未税的逻辑关系是对的

郭老师 解答

2022-07-29 10:20

你说的这个税点儿是怎么计算出来的?

郭老师 解答

2022-07-29 10:20

这额外收人家的税点还是怎么啦?

学堂用户wbn2sx 追问

2022-07-29 10:39

就是,我看这个报价,我怎么知道未税和含税是匹配

学堂用户wbn2sx 追问

2022-07-29 10:39

未税推出含税,类似的

郭老师 解答

2022-07-29 10:45

你好,一般你们收的税点都是固定的
需要知道你的成本
然后取一部分管理费
然后管理费的不含税金额再加上一部分税点就可以。

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你好 (收入-成本)/1.05*5% 成本知道的吗
2022-07-29 09:44:05
小规模纳税人差额征收如何申报? 按照应征差额扣除后不含税销售额的税费填写,具体计算方法为 应纳税额=差额扣除后不含税销售额×征收率,其中,差额扣除后不含税销售额=差额扣除后含税销售额÷(1%2B征收率),而差额扣除后本期含税销售额=全部含税收入-本期差额扣除金额。 1.选择简易计税方法差额征税 在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》中,将支付的分包款填入“应税行为(5%征收率)扣除额计算”第10栏“本期发生额”。 将自开和代开的增值税普通发票、增值税专用发票开具的价税合计填入“应税行为(5%征收率)计税销售额计算”第13栏“全部含税收入(适用5%征收率)”。 在《增值税纳税申报表》中,将《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》“应税行为(5%征收率)计税销售额计算”第16栏“不含税销售额”填入第4行“(二)应征增值税不含税销售额(5%征收率)”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列。 将代开的增值税专用发票开具的金额填报申报表第5行“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列。 将自开和代开的增值税普通发票开具的金额填报申报表第6行“税控器具开具的普通发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列。 小规模纳税人差额征收如何申报? 2.选择简易计税方法 在《增值税纳税申报表》中,将自开和代开的增值税普通发票、增值税专用发票开具的金额合计填入第1行“(一)应征增值税不含税销售额(3%征收率)”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列。 将代开的增值税专用发票开具的金额填入申报表第2行“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列。 将自开和代开的增值税普通发票开具的金额填入申报表第3行“税控器具开具的普通发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列。 旅游业营改增差额征税的核算公式 由于试点纳税人提供旅游服务可以选择差额征税办法在财税〔2016〕36号文附件二中是以“有关政策(三)销售额”规定的,并不属于简易征税办法,因此,对于一般纳税人选用此办法的,除了销售额中已抵减费用外,仍然可以抵扣其它正常进项税额。 旅游业差额征税的销售额=取得的全部价款和价外费用-向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用 (一)一般纳税人应纳增值税额=当期销项税额-当期进项税额 当期销项税额=销售额÷(1%2B6%)×适用税率6% (二)小规模纳税人应纳增值税额=销售额÷(1%2B3%)×征收率3%
2021-12-30 13:34:06
借银行存款, 贷主营业务收入、 应交税费、简易计税, 借主营业务成本,贷应交税费、简易计税, 贷银行房款等。
2023-06-27 17:44:36
 (1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款       贷:主营业务收入              应交税费———应交增值税(销项税额)   (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本       应交税费———应交增值税(销项税额抵减)       贷:银行存款 (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)        贷:应交税费———未交增值税
2023-09-07 13:09:57
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