就是上月开的销项,然后已经结账了,这月5日红冲了,然后又开具了金额一模一样的销项,这个怎么做账报税啊,就是一正一负抵消了,增值税还是上月开的那个金额,那增值税我怎么申报
紧张的高跟鞋
于2022-08-05 15:04 发布 1886次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好; 你就红冲之前分录即可 ; 然后这个月 是月报; 你们直接0申报记录
2022-08-05 15:08:14
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你好 增值税的可以 所得税需要先做账才能申报的
2022-01-15 11:11:20
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同学,你好
如果进项大于销项不需要结转处理
销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:应交税费-应交增值税-进项税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税。借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税。
2022-03-02 14:28:39
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你好,是的 ,当天记账,月末结转的。
2020-02-12 10:43:02
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你好,您说的是实际交的比申报的多2分么?
2020-01-10 17:19:27
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