公司有这种情况怎么做分录呢,就是一台车要弄好几个月才交车才能确定收入,但签单起到结束之前的几个月有开支,你说该把前几个月的开支确认为预付的,还是就确认为主营业务成本呢、
静馨
于2017-06-09 10:14 发布 907次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-06-09 10:15
先做预付,取得发票计入费用或成本
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好,如果你们是服务行业的可以的。
2021-12-15 11:31:08
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你好,不是这样的,借本年利润,贷:主营业务成本
2019-01-05 23:25:36
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你好; 按月分摊下。 这个是一次性支付一年的费用。 要走预付账款或者其他应付款处理 。 按月分摊到成本去 ;
2021-12-02 10:24:18
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可是19年成本不是都结转了吗,不是应该调整利润分配吗?
2020-04-02 14:50:33
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你好,同学。
是的,每个月都有的。
2019-10-12 14:01:50
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静馨 追问
2017-06-09 10:31
邹老师 解答
2017-06-09 10:32