现在待摊费用和预提费用已经在报表中取消,遇到待摊和预提这种情况应该如何处理合适,觉得应该按照实际费用发生时候直接计入费用,说会报表失真,那应该怎么处理合适呢,计入其他应收款或者其他应付款吗,还是怎么处理,
一路向东
于2017-06-09 11:40 发布 1053次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
代付不要开发票
你们代付的时候借其他应付款-a,贷银存
退回来的你们要退回给a是吗
2019-10-13 21:30:39
您好!一般待摊的现在计入预付账款。
预提的部分计入其他应付或者应付账款。
2017-06-09 11:51:51
同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
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