送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-06-12 17:12

没有看懂,比如我公司所得额乘以百分之二十五之后是3000元,但是我们可以享受小微企业减免优惠政策,只需要交1000元,那我就直接做了借所得税费用1000贷应交税费 所得税1000,减免的那个2000元要不要再做一个分录?借所得税费用2000贷营业外收入 减免税款2000?

独上西楼 追问

2017-06-12 17:38

好的,谢谢老师

独上西楼 追问

2017-06-12 19:59

老师,那所得税享受减免不用做账,为何小规模企业享受增值税减免时就必须要做营业外收入啊?

宋生老师 解答

2017-06-12 16:53

您好!是多少就按多少计提。

宋生老师 解答

2017-06-12 17:13

您好!可以不用。直接计提1000

宋生老师 解答

2017-06-12 17:53

您好!不客气。

宋生老师 解答

2017-06-13 09:07

你好!因为所得税到计提的时候已经知道能不能享受了,而增值税在发生的时候还不能确定。

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相关问题讨论
您好 请问您计提的时候分录怎么写的
2020-04-16 14:06:14
按照减免后的所得税计提 如果你之前全额计提的 按照实际缴纳和计提的差额冲减所得税费用
2020-05-13 08:50:14
您好!是多少就按多少计提。
2017-06-12 16:53:01
你好,减免税金的营业外收入是本季交企业所得税 亏损这样做分录 借;利润分配——未分配利润,贷;本年利润
2020-04-16 13:57:45
你好是的
2018-04-10 13:54:11
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