公司4月份向张三买了货,挂的张三的往来,在4月底已付款,5月收到李四开的普通发票,原因是张三只是送货员,可已扎账,为保证发票已往来相符又不动4月的账,该怎么做调账处理?
幸福
于2017-06-13 13:59 发布 768次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-06-13 15:46
哦,好的谢谢
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调一下往来科目或者附个情况说明,两者系同一家。
2017-06-13 14:15:47
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您好!按照实际付款的1500计入费用。
2020-01-08 11:26:49
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你好 借;管理费用等科目 贷;银行存款等科目 (按实际付款金额入账)
2018-12-07 17:11:42
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你好,可以放到营业外收入里面的,借管理费用贷银行存款营业外收入。
2020-06-12 17:28:24
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你好,分录如下
借:在建工程
贷:应付账款
2019-12-31 11:07:46
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方老师 解答
2017-06-13 14:15
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2017-06-13 15:57