送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-06-13 16:40

您好!借其他应付款-社保 应付职工薪酬 贷银行存款。

黄蓉 追问

2017-06-13 17:00

老师 我计提的时候是把其他应付款-社保写在借方的哎 这发放还是在借方 不对吧 是我计提的时候写错了吗

宋生老师 解答

2017-06-13 17:02

您好!支付的时候肯定是借方了。计提的时候计入贷方啊

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相关问题讨论
您好 发工资的时候涉及其他应付款-社保,这里的社保是员工部分 借:应付职工薪酬-单位社保费 借:其他应付款-社保 贷:银行存款
2020-06-14 16:32:18
您好!借其他应付款-社保 应付职工薪酬 贷银行存款。
2017-06-13 16:40:42
您好, 计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 计提社保: 借:管理费用-社保 应付职工薪酬-社保 贷:其他应付款-社保
2017-02-13 16:47:59
你好,投资 借其他应收款 贷实收资本 回款 借其他应收款 贷应收账款
2016-07-07 22:00:24
可以不另做分录了
2017-03-16 16:27:03
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