老师,我们的扣员工的水电费 ,借 应付职工薪酬 贷 其他应收款-水电费。然后 其他应收款-水电费就有负数。其他应收款-水电费这个科目要怎么平账呢?
光亮的御姐
于2022-08-31 19:05 发布 852次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你好同学
同学这个是其它应付好一些的你后两个分录就是全对的同学。
2019-08-19 22:29:54
您好
收到水电费发票的时候您分录怎么写的
2022-08-31 19:06:04
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
您好,上次多发工资是因为应发工资做多了?还是个人社保扣款扣少了导致的?
2020-06-09 21:23:04
你好 是的 你多扣了就需要转的
2020-04-09 17:11:24
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