送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-06-15 14:20

您好!是的。

忧郁的荷花 追问

2017-06-15 14:21

具体要什么时间做呢?是季度末还是年末?

宋生老师 解答

2017-06-15 14:24

您好!这个不一定啊。你确认收入的时候结

忧郁的荷花 追问

2017-06-15 14:27

比如说我收到账款时,分录是做预收账款的。然后后面要在什么情况下结平呢

宋生老师 解答

2017-06-15 14:28

您好!你确认收入,借预收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税

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相关问题讨论
您好!是的。
2017-06-15 14:20:52
这个差额部分负数冲掉这个,
2020-05-25 13:58:11
借 银行存款 贷 预收账款
2020-04-17 11:38:34
您好 贷:预付账款 贷方红字 贷:预收账款 贷方蓝字
2019-07-03 09:24:27
那应该是,借,其他应收款,贷,应收账款
2019-09-11 11:52:01
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