8月开错发票,9月红冲,但是需要申报8月正确的金额要怎么写情况说明
辛勤的冬日
于2022-09-08 00:05 发布 1349次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

同学你好,说明
xxx税务局:
由于公司xxx原因,导致8月份xxxx号发票开具错误,没有作废处理。特此说明。
xxxx有限公司
xxxx年xx月xx日
2022-09-08 00:17:29

您好,是冲回前的金额
2021-09-03 09:18:51

你好,你是7月冲红的,报下个月增值税的时候系统才会减这一笔,6月的就是冲之前的数据
2024-07-03 18:30:53

你好,销售和税额总计负数不能申报的,要么增加未开票收入和税额,使总金额为正数,要么去税务大厅才能申报。
2018-09-17 11:32:25

还是按红冲前的金额申报了? 这个,开红字是冲掉这个开红字这个月销项税额
2020-05-06 18:52:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息