3月份购进原材料专用发票5月份认证通过,分录是借:原材料,借:应交税费一应交增值税(进项税额),还是直接借:应交税费一应交增值税(进项税额),3月份有没有入帐?
青草
于2017-06-18 12:42 发布 1262次浏览
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王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-06-18 12:49
那当时3月份是不是就没有入过帐?
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你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23
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这个需要看你做账咋做的,1.一般是当月的,.应交增值税转出未交增值税 这个上期留底借方一般也是可以抵扣,4.应交税费待认证进项 这个还没有认证的可以后续抵扣的
2020-01-10 10:17:54
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您好
请问勾选确认后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
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借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12
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你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了
2023-03-30 11:04:59
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2017-06-18 12:43
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