- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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您好
一般是收到发票前 已经支付了货款 计入了预付账款科目 现在收到发票 冲减预付账款
2019-09-24 09:45:55
同学,你好
可以这么做,先暂估
2023-04-22 17:47:46
是的,是这样账务处理的
2022-09-26 15:42:42
预付费用的时候 借;预付账款 贷;银行存款
取得发票 借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款
2018-11-21 15:30:35
同学你好,摘要写公司注销结转不能收回的款项,借:营业外支出,贷:应收账款,预付账款。
摘要写公司注销结转不再支付的款项或者税费,借:预收账款,应付账款,应交税费,贷:营业外收入。
2021-11-11 20:57:30
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