送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-22 10:55

你好,是 借:管理费用-办公费 贷: 其他应付款 
转走计入 借;其他应收款  贷;银行存款

碧朗晴空 追问

2017-06-22 13:56

那其它应收款科目余额越来越多怎么办?实际上这些钱不可能归还,那资产负债表的其它应收款岂不成了虚数?

邹老师 解答

2017-06-22 13:57

你好,可以把其他应收,其他应付抵消

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你好,是 借:管理费用-办公费 贷: 其他应付款 转走计入 借;其他应收款 贷;银行存款
2017-06-22 10:55:57
您好!这样做写是对的!
2016-05-31 20:05:48
你好 具体是什么钱呢  
2021-01-11 13:36:12
您好 您做账好乱,都没根据业务来做账的。 所有业务应该这样做 1 借:其他应收款等, 贷:银行存款, 2. 借:管理费用 贷:应付账款 3. 借:银行存款 贷:其他应收款 4. 借:应付账款 贷:银行存款 所有现在就是要更正当时做的那笔 借:其他应收款 贷:管理费用 然后再按上述2-4步的分录就可以了。
2017-04-13 12:47:01
你好,需要附发票 办公用品入库单(大点的企业)
2020-06-16 10:56:09
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