上月购买办公用品,发票开的是公司抬头,付款的时候付的是他们老板的私帐,当时做分录时:借:管理费用 贷:银行存款 本月他们老板私帐又退回账面上,用银行存款再支付到他们公司账户上了,本月应该怎么做这笔分录?
孝顺的蜻蜓
于2017-04-13 12:07 发布 1049次浏览
- 送心意
笑笑老师
职称: 中级会计师,税务师
2017-04-13 12:47
您好
您做账好乱,都没根据业务来做账的。
所有业务应该这样做
1
借:其他应收款等,
贷:银行存款,
2.
借:管理费用
贷:应付账款
3.
借:银行存款
贷:其他应收款
4.
借:应付账款
贷:银行存款
所有现在就是要更正当时做的那笔
借:其他应收款
贷:管理费用
然后再按上述2-4步的分录就可以了。
相关问题讨论
您好
您做账好乱,都没根据业务来做账的。
所有业务应该这样做
1
借:其他应收款等,
贷:银行存款,
2.
借:管理费用
贷:应付账款
3.
借:银行存款
贷:其他应收款
4.
借:应付账款
贷:银行存款
所有现在就是要更正当时做的那笔
借:其他应收款
贷:管理费用
然后再按上述2-4步的分录就可以了。
2017-04-13 12:47:01
您好!这样做写是对的!
2016-05-31 20:05:48
你好,需要附发票 办公用品入库单(大点的企业)
2020-06-16 10:56:09
你好,是 借:管理费用-办公费 贷: 其他应付款
转走计入 借;其他应收款 贷;银行存款
2017-06-22 10:55:57
你好,是的,是这样进行账务处理的
2017-08-01 22:01:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息