送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师

2017-04-13 12:47

您好 
您做账好乱,都没根据业务来做账的。 
所有业务应该这样做 

借:其他应收款等, 
贷:银行存款, 
2. 
借:管理费用 
贷:应付账款 
3. 
借:银行存款 
贷:其他应收款 
4. 
借:应付账款 
贷:银行存款 
所有现在就是要更正当时做的那笔 
借:其他应收款 
贷:管理费用 
然后再按上述2-4步的分录就可以了。

上传图片  
相关问题讨论
您好 您做账好乱,都没根据业务来做账的。 所有业务应该这样做 1 借:其他应收款等, 贷:银行存款, 2. 借:管理费用 贷:应付账款 3. 借:银行存款 贷:其他应收款 4. 借:应付账款 贷:银行存款 所有现在就是要更正当时做的那笔 借:其他应收款 贷:管理费用 然后再按上述2-4步的分录就可以了。
2017-04-13 12:47:01
您好!这样做写是对的!
2016-05-31 20:05:48
你好,需要附发票 办公用品入库单(大点的企业)
2020-06-16 10:56:09
你好,是 借:管理费用-办公费 贷: 其他应付款 转走计入 借;其他应收款 贷;银行存款
2017-06-22 10:55:57
你好,是的,是这样进行账务处理的
2017-08-01 22:01:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...