- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
你好,个人承担部分计入其他应收款或其他应付款就好,以后收回,单位部分只能先和其他员工一起计入管理费用
2019-03-19 11:19:52
你好!借管理费用-社保费 贷应付职工薪酬。
2017-06-23 11:35:47
你好,工资是个人账户转账还是现金发放?
2018-11-10 09:37:05
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500
月头缴纳时会计分录为:
借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
其他应收款--社会保险费(个人部分)279
贷:银行存款 995
月底计提会计分录为:
借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716
贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500
贷;应付职工薪酬-工资3500
个人部分从工资中扣回时,会计分录为:
借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500
贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279
应交税费--应交个人所得税 0
库存现金/银行存款 (实发数)3221
2017-07-13 16:35:37
你好,内账借银存贷其他应付款
2019-11-21 11:14:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息