老师好:我想问一下,我发现我们之前的会计,在做缴纳社保的分录是, 借:管理费-社保费(单位) 其他应收款 贷:银行存款 这样做对吗,不是计提的时候才借管理费吗
时空异客
于2022-10-12 14:51 发布 461次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2022-10-12 14:52
他省略了计提,然后就是单位直接计入费用的
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你好,你之前买保险时怎么确认的
2020-01-12 12:55:26
你好 正常补记就行的
2022-02-23 11:58:06
您好
借:营业外支出
贷:其他应收款
2021-10-09 16:00:40
您好!是借其他应收款 贷银行存款。
2020-10-15 11:57:02
你好,你的应付工资179918不等于银行存款44319%2B其他应付款113242%2B个人社保3688啊,还差18669,剔除个人借款也还差8948,这个8948是单位承担的社保金额,但是不应该放入你的应付工资啊
2022-05-16 17:27:53
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时空异客 追问
2022-10-12 14:56
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2022-10-12 14:59