送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-06-23 18:01

我这样做可以吗?收到工程款的时候,借银行存款,贷预收账款-哪个项目,然后我们给别人都是先转给老板,老板私人再转给那个人的,然后再借预收账款,贷其他应付款 ,其他业务收入管理费,应交税金,然后给那个人的时候借其他应付款贷银行(后面这个银行是老板个人卡)有从公司户跟老板转往来款了

方老师 解答

2017-06-23 17:19

收到结算货款时 
借银行存款 贷其他应付款 
扣管理费用 及税金 
借其他应付款   贷主营业务收入   其他应收款-税金

方老师 解答

2017-06-23 18:08

可以。这样处理最后反映也是把差额转给挂靠人。

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相关问题讨论
收到结算货款时 借银行存款 贷其他应付款 扣管理费用 及税金 借其他应付款 贷主营业务收入 其他应收款-税金
2017-06-23 17:19:09
计入工程施工-合同成本-劳动保护
2020-05-17 17:28:19
这样的话 只能先挂在其他应收款-老板 账上 等外公司给A公司开来发票后 做成成本 再冲掉其他应收款的
2019-12-03 09:59:45
你好借预收账款60万,贷主营业务收入-工程收入60万
2019-07-07 09:59:08
借: 银行存款—— 应付账款—— 贷:工程结算(z 应交税费——应交增值税(销项税额)
2020-06-05 12:05:54
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