送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-24 09:33

(1)收到商品时: 
  借:受托代销商品(售价)       20 000 
    贷:受托代销商品款(售价)      20 000 
   
 
(2)对外销售时: 
  借:银行存款             11 700 
    贷:受托代销商品           10 000 
      应交税费—应交增值税(销项税额)  1 700 
  (3)收到增值税专用发票时: 
  借:应交税费—应交增值税(进项税额) 1 700 
    贷:应付账款              1 700 
  借:受托代销商品款          10 000 
    贷:应付账款             10 000 
  (4)支付货款并计算代销手续费时: 
  借:应付账款             11 700 
    贷:银行存款             10 700 
      其他业务收入            1 000 
金额部分仅供参考  过程就是这样

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(1)收到商品时:   借:受托代销商品(售价)       20 000     贷:受托代销商品款(售价)      20 000    (2)对外销售时:   借:银行存款             11 700     贷:受托代销商品           10 000       应交税费—应交增值税(销项税额)  1 700   (3)收到增值税专用发票时:   借:应交税费—应交增值税(进项税额) 1 700     贷:应付账款              1 700   借:受托代销商品款          10 000     贷:应付账款             10 000   (4)支付货款并计算代销手续费时:   借:应付账款             11 700     贷:银行存款             10 700       其他业务收入            1 000 金额部分仅供参考 过程就是这样
2017-06-24 09:33:22
一、5月收到商品入库,分录是: 1、借:库存商品1000 贷:应付账款——暂估款1000 2、结转成本,分录是: 借:主营业务成本1000 贷:库存商品1000 二、6月收到发票后账务处理如下: 1、冲销上月的暂估分录 借:库存商品-1000 贷:应付账款——暂估款-1000 2、冲销上月结转成本,分录是: 借:主营业务成本-1000 贷:库存商品-1000 3、按发票的金额入账,分录是: 借:库存商品1030 贷:应付账款1030 4、结转成本,分录是: 借:主营业务成本1030 贷:库存商品1030
2021-05-29 10:41:30
您好 请问您领用做什么用途
2019-06-28 09:10:11
您好 这样账务处理正确的
2020-04-21 12:27:18
是这样的账务处理,就是发票未到,货已到并且销售后的成本结转
2019-05-08 21:17:43
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