4月份开专票是按3%开具才对的。然后我同事按1%开了,所以账上的未交增值税少了2%的税额,增值税申报表上是按3%交税了。做账的时候,就有2%的差额了,这样我要怎么调整呢
Five ????
于2022-10-15 13:27 发布 429次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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同学你好
不用
只要改其他季度的财务报表就行
2022-01-26 14:13:57
应交增值税才是的。
2019-05-24 15:38:34
你好 以申报表为准 多缴纳了 你做 借应交税费-未交增值税 营业外支出0.02 贷银行存款
2019-11-15 12:55:19
你好,学员,
借主营业务收入
贷应交税费应交增值税
2022-10-15 13:28:35
你好,这个就是缴纳的税款可以申请退税的款项,
2020-07-14 14:18:18
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