送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-26 15:08

老师,这个计提是在12月份,缴纳是在1月份,正常做就可以了?

阿杜 追问

2017-06-26 15:11

老师,跨年不涉及损益类科目,不用考虑以前年度损益调整是吧?

阿杜 追问

2017-06-26 15:12

好,谢谢老师的指点迷津。

邹老师 解答

2017-06-26 15:05

你好,可以的,先计提,然后扣缴

邹老师 解答

2017-06-26 15:10

你好,是的

邹老师 解答

2017-06-26 15:12

你好,是的,涉及损益的通过以前年度损益调整

邹老师 解答

2017-06-26 15:13

不客气,祝你学习愉快,工作顺利!

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你好!处置净收益应为50-(48-4.4)
2022-02-25 15:03:40
你好,可以的,先计提,然后扣缴
2017-06-26 15:05:27
你好!你的问题是什么呢
2019-06-27 15:26:17
你好,是借未交增值税才是呢
2019-01-07 16:51:39
您好!不是,代开也是要计提的。 借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借税金及附加 贷应交税费-应交城建税/教育费附加等 借应交税费-应交增值税/城建税等 贷银行存款等。
2017-12-15 11:28:14
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