送心意

Helen老师

职称注册会计师,高级会计师

2022-10-18 17:13

同学好
借 应付职工薪酬 50
 贷 其他应收款 50

果冻 追问

2022-10-18 17:14

是职工薪酬—工资吗?不用再计提费用是吗?

Helen老师 解答

2022-10-18 17:18

计提9月份工资时已经包括这部分费用的,不用单独计提

果冻 追问

2022-10-18 17:23

老师,还有一种情况是员工已经离职了,我们给员工多交的这部分没法从工资扣了,这部分需要怎么处理呢?

Helen老师 解答

2022-10-18 17:25

找他们单独要回,实在要不回的话作坏账处理

果冻 追问

2022-10-18 17:35

老师您看这样可以吗?比如社保多交50,员工已离职,已经扣不了工资了

Helen老师 解答

2022-10-19 11:44

嗯嗯,可以这样处理的

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相关问题讨论
是还钱吗,还钱的其他应付款
2023-12-10 13:41:40
是的,就是那样处理的
2023-11-21 09:43:58
同学您好,也不算错,其他应收与其他应付是可以通用的
2023-05-05 19:03:45
你好,单位本来就欠法人代表的款项吗? 
2022-07-07 16:34:38
您好 收到投资的利息分录 借:银行存款 借方蓝字 借:财务费用—利息收入 借方红字 这样录入后试试
2022-06-08 16:58:32
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