2年前公司没有资质,挂靠一个建筑公司,自己建了个厂房,现在,对方开了发票,收了税点。可是开票额都没有走账,老板就当做自己承包了这个工程,写了个代付款手据给对方,他说好多建筑公司都这样搞,那又怎么做账呢
蜜
于2017-06-26 16:36 发布 748次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-06-26 17:37
您好!你借固定资产 贷应付账款,然后现金支付算了。
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十月份借原材料贷,银行存款领用,借工程施工贷原材料结转成本了吗?
2019-12-26 12:07:12
你好,那就只能做无票收入,无票成本
汇算清缴对无票成本做纳税调增处理就是了
2019-12-11 11:34:28
您好!你借固定资产 贷应付账款,然后现金支付算了。
2017-06-26 17:37:11
你好 购进的时候 借 原材料-暂估 100万 贷 应付账款 100万 付款的时候 借 应付账款 贷 银行存款 100万 发票拿过来 冲掉之前暂估的分录 按发票做账就可以了。
2019-12-26 13:41:47
这个应该是多出来10万元。后面的10万元是否付款呢?
2019-08-21 20:43:45
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