送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-06-26 17:37

您好!你借固定资产 贷应付账款,然后现金支付算了。

追问

2017-06-26 17:39

@宋老师:600万老师

宋生老师 解答

2017-06-27 08:13

您好!这个金额是太大了点。但是老板要这样,也是没办法的事情。

追问

2017-06-27 08:54

@宋老师:关联账面没有现金,没法付款啊,要不算在老板头上,可是,公司已经欠老板好几百万了,要不转到实收资本可以吗,那是不是还要走什么手续才能入这个科目啊

宋生老师 解答

2017-06-27 08:58

你好!你只能按老板的,先挂着了。等有钱了再付。外帐上面不要随便调其他科目

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十月份借原材料贷,银行存款领用,借工程施工贷原材料结转成本了吗?
2019-12-26 12:07:12
你好,那就只能做无票收入,无票成本 汇算清缴对无票成本做纳税调增处理就是了
2019-12-11 11:34:28
您好!你借固定资产 贷应付账款,然后现金支付算了。
2017-06-26 17:37:11
你好 购进的时候 借 原材料-暂估 100万 贷 应付账款 100万 付款的时候 借 应付账款 贷 银行存款 100万 发票拿过来 冲掉之前暂估的分录 按发票做账就可以了。
2019-12-26 13:41:47
这个应该是多出来10万元。后面的10万元是否付款呢?
2019-08-21 20:43:45
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