送心意

立峰老师

职称注册会计师,税务师

2022-10-19 19:24

同学你好
1:计提
借:管理费用等  34800
     贷:应付职工薪酬-福利费  34800
借:应付职工薪酬-福利费  34800
    贷:主营业务收入 30000
             应交税费-应交增值税(销项税额)4800
借:主营业务成本20000
   贷:库存商品   20000

立峰老师 解答

2022-10-19 19:24

2、计提消费税
 借:税金及附加 3000
      贷:应交税费-应交消费税  3000

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相关问题讨论
同学你好 你的问题是什么
2022-10-18 13:43:14
同学你好 1:计提 借:管理费用等 34800 贷:应付职工薪酬-福利费 34800 借:应付职工薪酬-福利费 34800 贷:主营业务收入 30000 应交税费-应交增值税(销项税额)4800 借:主营业务成本20000 贷:库存商品 20000
2022-10-19 19:24:14
你好同学 借,管理费用-福利费27800 贷,库存商品  20000 应交税费-增值税销项4800 应交税费-消费税3000
2022-10-19 18:04:34
借在建工程7,贷库存商品7
2019-12-03 20:21:06
您好,什么产品,我看交不交消费税
2019-11-16 22:11:24
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