- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-06-27 10:34
您好!计入预收账款就可以了
借应收账款 贷预收账款。
相关问题讨论
您好!计入预收账款就可以了
借应收账款 贷预收账款。
2017-06-27 10:34:18
你好,这个对应这个应收你点重分类 可以,其他应收款和其他应付款,可以账上去调为正数
2021-04-08 09:37:12
你好 这个你先去查下这个科目的明细账 对应这个客户的账务情况 看是不是对方多收款了 导致有
2019-06-12 13:42:07
你好,你单位是什么情况导致的其他应收款期末余额还是负数呢?正常来说其他应收款负数应当在其他应付款填写才是啊
2020-04-20 10:17:09
你好,你当时这笔业务发生,你做的分录是?
2017-07-19 12:24:38
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