送心意

立峰老师

职称注册会计师,税务师

2022-10-21 12:09

同学你好
你好,小规模还是一般纳税人?

CC^ - ^ 追问

2022-10-21 12:17

一般纳税人呢

立峰老师 解答

2022-10-21 12:20

暂估时:
借:库存商品(不含税金额 )
    贷:应付账款-暂估
销售时
借:主营业务成本
   贷:库存商品
票来时
借:应付账款-暂估
      应交税费-进项税
     贷:应付账款

CC^ - ^ 追问

2022-10-21 12:24

就是能不能不红冲重新做账,直接我冲减成本

立峰老师 解答

2022-10-21 12:29

我上边这个方法,成本也不用红冲,只要金额暂估的一样,直接把应付账款调整一下就可以。

立峰老师 解答

2022-10-21 12:30

如果你先红冲成本,只要已经使用了,可以。没有使用时,只能冲减存货,不能直接冲减营业成本。

立峰老师 解答

2022-10-21 12:30

如果你想红冲成本,只要已经使用了,可以。没有使用时,只能冲减存货,不能直接冲减营业成本。

立峰老师 解答

2022-10-21 12:32

以下方法最省事。只要不含税金额与暂估的一样,直接把应付账款、进项税调整一下就可以。估时:
借:库存商品(不含税金额 )
    贷:应付账款-暂估
销售时
借:主营业务成本
   贷:库存商品
票来时
借:应付账款-暂估
      应交税费-进项税
     贷:应付账款

立峰老师 解答

2022-10-21 12:33

不用再调整之前的存货成本。

CC^ - ^ 追问

2022-10-21 14:23

那我之前暂估时候,可以按照不含税金额去放到库存商品?

立峰老师 解答

2022-10-21 14:25

暂估的时间,就要按照不含税金额去放到库存商品。不能按含税金额暂估。

CC^ - ^ 追问

2022-10-21 14:41

那比如人家卖给我就是1000块钱,我就1000全部入账了,因为还没拿到专票,我不能给她换成不含税金额入账啊,那等之后她给我开的票就是含税1000的呀,

立峰老师 解答

2022-10-21 14:43

借:库存商品 1000/1.13
    贷:应付账款-暂估1000/1.13
销售时
借:主营业务成本1000/1.13
   贷:库存商品1000/1.13
票来时
借:应付账款-暂估1000/1.13
      应交税费-进项税1000/1.13*0.13
     贷:应付账款1000

立峰老师 解答

2022-10-21 14:43

这样做,符合准则,还省事,在看一下吧

立峰老师 解答

2022-10-21 14:44

税金,成本,结转,红冲都照顾到了

立峰老师 解答

2022-10-21 14:44

你要最初按1000含税价暂估,营业成本结转就不对了

立峰老师 解答

2022-10-21 14:44

没有销售的话,库存商品虚增

CC^ - ^ 追问

2022-10-21 14:47

如果我不按含税金额做,那我那一部分没票啊暂时   万一之后真的没拿到票 这不就是我虚报了吗

立峰老师 解答

2022-10-21 14:49

咱们按还含税暂估,一夜不对,二则不也是改没票还是没票

立峰老师 解答

2022-10-21 14:50

没有票调整就是了。如果一直没票,把含税部分也要走进成本里,影响损益的纳税调增

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