送心意

田老师

职称会计师

2016-06-18 15:23

那和它入库领用呢?比如我公司买了材料并且已经领用付款而发票未到,我前面入库领用应该没关系吧!借在建工程贷工程物资做这笔应该可以吧?

小雅子慧 追问

2016-06-18 15:27

这种我内帐也要这样做暂估吗?

田老师 解答

2016-06-18 15:19

,是每月月末都做暂估,下月初用红字冲出,一直要到发票来才正常做账

田老师 解答

2016-06-18 15:24

没有关系的,会计一般都是这样处理的

田老师 解答

2016-06-18 15:29

当然,这个不分内外账,为了正确计算成本

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相关问题讨论
,是每月月末都做暂估,下月初用红字冲出,一直要到发票来才正常做账
2016-06-18 15:19:05
您好,讲课老师说的是错的
2021-10-17 11:33:41
你好,这个实务中是收到发票账单那个月做  红冲也是这个收到那个发票时候做,不是下个月冲不做,万一销售出去,你这个结转成本,冲掉暂估,还没有到发票,那这个=库存商品是负数了,
2021-04-25 12:05:38
没有问题,可以按你收回发票冲回暂估,后面还有发票继续冲回就可以。
2018-10-16 14:33:16
你好,销售返利一般是实际收到时入账,不进行预估
2020-01-18 14:19:16
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