- 送心意
田老师
职称: 会计师
2016-06-18 15:23
那和它入库领用呢?比如我公司买了材料并且已经领用付款而发票未到,我前面入库领用应该没关系吧!借在建工程贷工程物资做这笔应该可以吧?
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,是每月月末都做暂估,下月初用红字冲出,一直要到发票来才正常做账
2016-06-18 15:19:05
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您好,讲课老师说的是错的
2021-10-17 11:33:41
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你好,这个实务中是收到发票账单那个月做 红冲也是这个收到那个发票时候做,不是下个月冲不做,万一销售出去,你这个结转成本,冲掉暂估,还没有到发票,那这个=库存商品是负数了,
2021-04-25 12:05:38
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没有问题,可以按你收回发票冲回暂估,后面还有发票继续冲回就可以。
2018-10-16 14:33:16
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你好,销售返利一般是实际收到时入账,不进行预估
2020-01-18 14:19:16
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