老师,7月份支付的装修费,20w,预计开增票,9%税率,现在10月还没收到发票,当时分录是,借:预付账款 20w 贷:银行存款 20w, 我们免租期是7-8月,9月开始,3年租期,老师,现在就这笔款项,我应该怎么处理会计分录?
无痕浅墨
于2022-10-21 14:20 发布 513次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-10-21 14:21
借长期待摊费用,贷预付账款,按照不含税的来暂估。
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你好!是的。你这样做的话就是按你说的这3个分类。
2018-04-25 17:24:12

借长期待摊费用,贷预付账款,按照不含税的来暂估。
2022-10-21 14:21:57

借以前年度损益调整,贷预付账款。
2022-08-12 13:56:12

您好,是的,就是坐你前面支付的,相反的分录
2020-06-30 14:47:31

是的,是这样账务处理的
2021-11-16 14:58:00
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