老师,请问现代服务业加计抵减的10%怎么做账务处理?谢谢
轻舞飞扬
于2022-10-21 15:09 发布 2148次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
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借,应交税费应交增值税加计扣除 贷营业外收入
2022-10-21 15:10:07
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借应交税费增值税加计扣除
贷营业外收入或者其他收益
借应交税费未交增值税
贷应交税费增值税加计扣除。
2022-03-08 14:30:28
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你好,是属于的可以享受的啊
2020-02-25 18:57:12
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实际抵减时,
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
你是计提什么
2019-08-16 15:58:36
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月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019-07-19 20:46:00
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