上个月暂估了18000元,这个月票回来了金额是18000但是是价税合计18000但上个月结转了成本18000,那中间不是就有差额了,那怎么做
HL
于2017-06-29 15:57 发布 702次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
相关问题讨论

冲销上月暂估的凭证,再按这个月正确的发票入账
2017-06-29 20:53:37

你好!
总售价是多少呢?
2021-12-16 17:59:49

自产的东西发给员工,是不是按照价税合计金额计入成本,同时视同销售计入收入,计提相关税费。外购的东西发给员工,不视同销售,计入相关成本
2020-02-27 17:03:24

你好 1 直接转卖出的那部分
2不含税金额
3按暂估的金额结转成本 后面回来发票先红冲暂估的 再按发票金额做正常的金额 分录
2019-08-20 13:08:02

你好,是初始购买单位成本
2017-03-28 15:46:54
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