请问合并报告模板中引入的报表数据怎么删除? 问
同学你好 是什么软件 答
给客户开具增值税普通发票,怎么会计处理呢 问
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 答
老师 有一个问题想咨询 就是我父亲已去世,我的 个 问
您好,可以到年底,这个专项附加 答
齐红老师讲了一个个税问题,给员工发放福利费,要申 问
你好,本期收入4800,这种情况是不需要缴纳个税的。 答
你好,a公司属于制造业一般纳税人,生产汽车配件的,即 问
你好,可以的,可以计入管理费用,服务费。 答

公司在5月份购买原材料一批货款是2万元。6月份公司要求供应商开增值税发票,公司只付8%的税点的钱。公司在6月付了21600元(8个税点)给供应商,供应商开了17%的增值税发票给公司。在5月份已做分录了,是借:原材料:20000,贷:应付帐款:20000。这种情况如何处理好?
答: 借:原材料18461.54 应交税费——应交增值税(进项税额)3138.46 贷:应付账款——XX供应商 21600
公司上个月购买原材料一批货款是2万元。6月份公司要求供应商开增值税发票才付款,公司只付8%的税点。公司后来付了21600元(8个税点)给供应商,供应商开了17%的增值税发票给公司。这种情况如何做分录,在上个月有做过分录是借:原材料20000元,贷:应付帐款:20000。
答: 冲销上月做的分录 借:原材料 -20000 贷:应付账款——XX公司 -20000 按正确金额入账 借:库存商品 18461.54 借:应交税费——应交增值税(进项税额)3138.46 贷:应付账款 ——XX公司 21600
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,就是代垫供应商交的增值税,怎么做分录?供应商是外商没办法开进项发票!
答: 代供应商在我们这边开的票


阿华 追问
2017-06-29 16:11
袁老师 解答
2017-06-29 21:39