公司在5月份购买原材料一批货款是2万元。6月份公司要求供应商开增值税发票,公司只付8%的税点的钱。公司在6月付了21600元(8个税点)给供应商,供应商开了17%的增值税发票给公司。在5月份已做分录了,是借:原材料:20000,贷:应付帐款:20000。这种情况如何处理好?
阿华
于2017-06-29 16:50 发布 715次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-06-29 16:56
借:原材料18461.54
应交税费——应交增值税(进项税额)3138.46
贷:应付账款——XX供应商 21600
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借:原材料18461.54
应交税费——应交增值税(进项税额)3138.46
贷:应付账款——XX供应商 21600
2017-06-29 16:56:30
冲销上月做的分录
借:原材料 -20000
贷:应付账款——XX公司 -20000
按正确金额入账
借:库存商品 18461.54
借:应交税费——应交增值税(进项税额)3138.46
贷:应付账款 ——XX公司 21600
2017-06-29 19:41:55
正常,借:原材料,应交税费,贷:应付账款
2017-06-29 16:00:42
代供应商在我们这边开的票
2016-11-22 15:12:47
你好借银行存款
贷应付账款
2019-06-10 08:53:40
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