老师,我们有个业务当时做的是 借 :研发支出-服务费 100万 应交税金-增值税-进项税 6万 贷 :银行存款 106万 但是因为设计免税问题, 这个进项税不能抵扣, 就在上个月做了进项税额转出, 老师请问这个转出来的6万的会计分录是什么啊?我有点儿晕
养猫专业户
于2022-11-02 15:25 发布 790次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-11-02 15:27
同学你好
借研发支出服务费
贷进项转出
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同学你好
借研发支出服务费
贷进项转出
2022-11-02 15:27:26
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借:研发支出/费用化支出(红字)
接:应交税金/应交增值税/进项税
2021-06-24 10:52:15
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你好,研发支出这里应该是研发支出――费用化支出――某项目――服务费,管理费用――研发费用,其余都对的
2020-05-30 14:31:27
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扣款的一般在下个月做账务处理
2015-11-15 11:54:46
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。
2020-01-06 10:18:33
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2022-11-02 15:31
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2022-11-02 15:36