老师问一下当月发票未认证抵扣应该怎么做分录? 借:原材料 应交税费…待抵扣进项税额 贷:银行存款等 有人把待抵扣部分放入其他应收款…待抵扣税金合适吗
如意lucy
于2017-06-30 14:21 发布 1286次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-06-30 14:38
老师那小微企业月销售额不超过3万免征增值税的账应该怎么做
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你好,认证与抵扣是同步的
认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
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你好,党羽额没有认证做账的做到待抵扣进项税额
2019-05-29 14:18:47
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你好很高兴为你解答。
待认证进项税额是没有认证的。
你理解的对
2020-06-18 19:16:07
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您好,是的,理解正确的
2020-07-07 16:45:25
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你好,计入应交税费的,而不是其他应收款
2017-06-30 14:22:27
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