正常情况用到预收一般都是一预到底吧,不然到时还有调整预收
细心的小松鼠
于2022-11-02 15:40 发布 356次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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对的,是的,是这么做的。
2022-11-02 15:41:20
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你好 可以的。 看你们自己使用科目
2021-01-07 19:59:16
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你好,不可以的,应当先计入预付或预收,然后根据发票做相应分录才是的
2018-09-25 16:19:32
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同学,你好
收到的预收工程款没有给甲方开票,这个可以的
建筑企业,一般是按照完工比例确认收入的,不是预交税款
2024-05-15 10:09:12
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可以通过实施财务支付流程来解决此问题,财务支付流程就是在收到定金或货款时,将客户预收款科目的借方余额调整至应收款科目中。余额调整可以在每月结账后完成。财务系统会在处理账单或收款后,自动将客户预收款的余额调整到应收款中。这样就不需要每月进行客户账单的调整了,从而减少了调整成本。
拓展知识:通过财务流程管理,企业可以提高财务流程的效率,确保流程的质量,管理财务收支,支撑企业财务管理顺畅运作,提升企业财务效率和管理水平。
2023-03-01 09:27:14
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