送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-07-03 09:34

你好!你发工资的时候借应付职工薪酬 贷其他应付款

@ 追问

2017-07-03 09:39

老师,如果,用公司的钱支付给两个不知名的人,实际是老板是持卡人,这种情况怎么做账? 

宋生老师 解答

2017-07-03 09:42

您好!只能当做借款,借给他们

@ 追问

2017-07-03 09:46

内账,内账时做入借给老板钱吧?

宋生老师 解答

2017-07-03 09:49

您好!如果他们是老板就是借给老板。

@ 追问

2017-07-03 10:24

就是他们是与公司不相干的人,但是持卡人是老板,只不过唯一的联系就是银行回单上的名字是他们,内账不是要有真实性,啊,所以是直接写,老板借公司的钱?

宋生老师 解答

2017-07-03 10:26

您好!你可以按你的,但是要让老板签字

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相关问题讨论
你好!你发工资的时候借应付职工薪酬 贷其他应付款
2017-07-03 09:34:49
好,你们是从工资扣除吗 如果是的话,借银行存款贷,应付职工薪酬借,应付职工薪酬借管理费用负数。
2021-11-12 11:53:41
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2020-03-12 16:03:02
你好 给你举例说下 :比如工资100元 个税5元 个人社保3元 单位社保5元 单位公积金3 个人公积金1 先计提工资:借管理费用-工资100贷应付职工薪酬-工资100 计提单位社保:借管理费用-单位部分社保5贷应付职工薪酬-单位部分社保5 缴纳社保:借应付职工薪酬-单位部分社保5 其他应收款-个人部分社保3 贷银行存款8 计提单位公积金借管理费用-单位部分公积金3贷应付职工薪酬-单位部分社保3 缴纳社保:借应付职工薪酬-单位部分公积金3其他应收款-个人部分公积金1贷银行存款4 ; 发放工资: 借应付职工薪酬-工资100 贷 其他应收款-个人部分社保3 其他应收款-个人部分公积金1应交税费-应交个人所得税5 银行存款91
2020-02-24 14:52:34
你好! 借:应付职工薪酬5000 贷:其他应收款-社保个人部分313.92 应交税费-应交个人所得税35.58 其他应收款-水电费56 其他应收款-伙食费30 其他应收款-其他10 银行存款4554.5
2018-08-25 16:57:30
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