公司为制造 行业,8月份原料进销存表中入库A原料150元,此价格为暂估价,9月已领用100元(按暂估价核算的),10月已领用50元(按暂估价核算),11月发票才到,实际原料价格100元。所有账务处理如下:1、借:原材料 150贷:应付账款-暂估应付款 150;2、9月领料时:借:生产成本100 贷:原材料:100;10月领料时:借:生产成本50 贷:原材料50,10月成品入库时:借:库存商品150 贷;生产成本150;3、11原料发票已到作分录借:应付账款-暂估应付款 150 贷:原材料
许红军
于2017-07-03 10:31 发布 844次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论
你好,问题是不是没完?
2017-07-03 10:38:43
你问题不全,你问题是什么
2017-07-06 07:40:14
一、5月收到商品入库,分录是:
1、借:库存商品1000
贷:应付账款——暂估款1000
2、结转成本,分录是:
借:主营业务成本1000
贷:库存商品1000
二、6月收到发票后账务处理如下:
1、冲销上月的暂估分录
借:库存商品-1000
贷:应付账款——暂估款-1000
2、冲销上月结转成本,分录是:
借:主营业务成本-1000
贷:库存商品-1000
3、按发票的金额入账,分录是:
借:库存商品1030
贷:应付账款1030
4、结转成本,分录是:
借:主营业务成本1030
贷:库存商品1030
2021-05-29 10:41:30
你好 你们这个利息 是什么业务发生的 你们提前支付的款 对方给你们利息了吗
2020-07-09 09:59:32
你好,你们的凭证是总账模块直接做的,还是进销存模块推定生成过来的
2022-03-15 10:45:01
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