我公司委托其他工厂做代加工再出售,工厂只给我们开劳务加工费,采购原料也有发票,账务处理应该是借:原材料 贷:应付账款 借:生产成本 贷:原材料 完工入库:借:库存商品 贷:生产成本这样处理吗?
Yimo????
于2019-09-05 14:53 发布 1349次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-09-05 14:55
加工费的没有做进去吧
借原材料贷应付账款
借委托加工物资贷原材料
借委托加工物资贷银存
借库存商品贷委托加工物资
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借库存商品贷委托加工物资
2019-09-05 14:55:44
你好,问题是不是没完?
2017-07-03 10:38:43
你问题不全,你问题是什么
2017-07-06 07:40:14
您好
受托代加工 收到对方原材料是不入账 计入备查簿登记备查就好了
发生加工支出的时候
借;生产成本
贷;应付职工薪酬等
加工完给对方
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
结转成本
借:主营业务成本
贷:生产成本
2020-03-26 11:29:13
一、5月收到商品入库,分录是:
1、借:库存商品1000
贷:应付账款——暂估款1000
2、结转成本,分录是:
借:主营业务成本1000
贷:库存商品1000
二、6月收到发票后账务处理如下:
1、冲销上月的暂估分录
借:库存商品-1000
贷:应付账款——暂估款-1000
2、冲销上月结转成本,分录是:
借:主营业务成本-1000
贷:库存商品-1000
3、按发票的金额入账,分录是:
借:库存商品1030
贷:应付账款1030
4、结转成本,分录是:
借:主营业务成本1030
贷:库存商品1030
2021-05-29 10:41:30
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