老师,假如去年的未分配利润是+10000,那这个次年 问
次年不需要转到实收资本 答
老师您好 现在数电票或电子发票 都不需要对方给 问
你好,是的,纸质发票需要,电子发票不需要,他自己去打印就可以了。 答
请问员工自离,他在厂里吃的餐费要怎么做账啊,平时 问
您好,餐费就当是工资部分,扣了正好没有了,就是本月工资就是餐费的金额 答
2018-2022年期间客户找来说漏给他们开票2万金额, 问
核对下,若确实漏开了,要补开的 答
我们公司收到法院转入的货款利息,请问怎么做分录, 问
同学,你好 借:银行存款 借:财务费用-利息 负数 答

政府会计制度 没有收到发票但已经支付出去了 而进行挂数 本来是 借 其他应付款 贷 银行存款 等发票回来再 借专用基金 职教费 贷 其他应付款的 现在分录弄错了 变成了 专用基金 贷银行存款 忘记挂数了 跨年了 怎么调账好?
答: 同学您好,想问一下现在是3月份,是不是所有结账工作都做好,且报表的相关数据已经提交,无法更改了?如果是这样,那做的分录就不要改了,将账务系统进行反年结,写一份情况说明,说清楚实际情况,把发票塞进当时的凭证,将账务系统这单的附件数改了,然后再从新结账就行了。相当于错了就错了,结果不影响。 如果报表还没有提交,还可以修改报表的数据,那同样是将系统反年结,把当时的凭证,按照 借:其他应收款 (不是其他应付,应该是其他应收) 贷:银行存款 按照这个分录把凭证改好,然后今年再用发票,做借:专用基金,贷:其他应收款的分录
我们是政府会计制度下的政府,就是平时财政局审批的资金过预算会计没问题,但是就是比如组织部给我们一笔换届选举经费,是直接打给我们银行存款账户的。这种收到钱是借方银行存款,贷方其他应付款吗?然后支付的时候做相反的分录。那是不是不需要做预算会计,如果需要做预算会计又怎么处理
答: 这种情况,如果说你放了其他应付款,你在使用的时候,你就不需要做预算会计的处理的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
政府会计制度,支付上年存留的质保金时,财务会计借记其他应付款,贷记银行存款。那么平行记账,预算会计该怎么记账?
答: 借:其他支出 贷:资金结存-货币资金


蒲公英小陈 追问
2022-11-09 20:03
陈诗晗老师 解答
2022-11-09 21:20