你好,工程总包公司代分包公司发放农民工工资,站在分包角度 借:工程施工 ,贷:其他应付款 开具发票的时候 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 结转成本的时候 借:主营业务成本,贷:工程施工—合同成本 抵消的时候 借:其他应付款,贷:应收账款 老师,下一步还有农民工给我们分包代开发票,做账时,借:工程施工~工程款,贷:应付账款,总包代付工资了。我们应付账款怎么办
高贵的画板
于2022-11-10 12:44 发布 364次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好,是这样做分录的.
2022-04-01 11:44:19
好的,举个例子来讲解一下吧,假设某公司小规模纳税人,本期到期的其他应付款为16000元,根据会计准则,当期发生的主营业务收入需要减去到期的其他应付款,这样该企业本期的实际主营业务收入为15841.58元,减去本期实际应缴税费(如增值税)158.42元,就是本期应确认的主营业务收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他应付款转为主营业务收入的会计处理就是:借:其他应付款16000,贷:主营业务收入15683.16,贷:应交税费158.42
2023-03-20 12:24:47
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
您好!这个要问你们公司会计才行了。正常是其他应收才对。
2017-03-23 17:47:09
你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46
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